Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.
On 01:32:00 by Muhasebe Kursu in logo gçb no, logo gçb tarihi, logo İhracat Bilgileri, logo intaç tarihi, logo rejim şekli No comments
Yabancı ülkeye ihracat ile ilgili genel bilgilerin girildiği penceredir.
Aşağıdaki başlıklar altında toplanan alanlardan girilir:
·
Dosya Bilgileri
·
Sevkiyat Bilgileri
Dosya Bilgileri
Kodu: İhracat
dosyasının takip edildiği kodun girildiği alandır.
Adı: İhracat
dosyasının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Sıra No: Aynı ihracat
dosyasına ait işlemler ihracat operasyon fişleri listesi F9/sağ fare düğmesinde
yer alan "Dosyaya Aktar" özelliği kullanılarak tek bir dosya altında
toplandığında program tarafından verilen sıra numarasıdır; değiştirilemez.
GÇB No: Gümrük çıkış
beyannamesinin numarasının girildiği alandır. Gümrük çıkış beyannamesi numarası
bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
GÇB Tarihi: Gümrük çıkış
beyannamesinin hazırlandığı günün tarihidir. Gümrük çıkış beyannamesinin tarihi
fatura tarihinden önce olamaz.
Varış Ülke Tipi: İhracat yapılan
ülkenin tipinin seçildiği alandır.
Varış Ülke Kodu: İhracat yapılan
ülkenin seçildiği alandır.
Ödeme Şekli: İhracat
yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır.

Aracı Banka Şubesi: İhracatta
kullanılacak aracı bankanın seçildiği alandır.
Banka kodu, Sistem
İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri'nde tanımlanan banka kodlarından
seçilmektedir.
Gümrük Kodu: İhraç edilecek
malzemelerin yurdu terk ettiği gümrüğün seçildiği alandır.
Rejim Şekli: Gümrük müşavir
programlarına veri aktarımı yapabilmek için girilmesi gereken rejim
bilgileridir.
İhracatın hangi rejim
üzerinden yapıldığı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir.
Banka Referans No: Bankanın verdiği
referans numarasıdır.
Bilgilendirilecek
Firma Kodu / Unvanı: İhracatta kullanılacak bilgilendirilecek firmanın seçildiği alandır.
Gümrük Müşaviri Kodu /
Unvanı: İhracatta kullanılacak gümrük müşavirinin seçildiği alandır.
Nakliyeci Firma Kodu /
Unvanı: İhracatta kullanılacak nakliyeci firmanın seçildiği alandır.
Sevkiyat Bilgileri
Teslim Şekli: İhracat
yapılacak firma ile anlaşılan teslim şeklinin seçildiği alandır. Bu alanda
seçilen teslim şekline göre ihracat fatura satırında FOB birim fiyat satırının
yanında seçmiş olduğunuz teslim şekline göre bir sütun açılacaktır. Navlun ve
sigorta girişi ile birlikte bu sütunda teslim şeklinize göre birim fiyatınız
otomatik oluşacaktır.
Taşıyıcı Kodu: Taşıyıcı firma
tanım kodudur.
Paket / Koli No: İhraç edilen
malzemenin paket ve koli numarasının girildiği alandır.
Taşıma Tipi: Malzemelerin
hangi tiple taşındığını gösteren alandır (Karayolu, Havayolu vb.)
Araç Kodu: İhracatta
kullanılacak aracın numarasının girildiği alandır.
İntaç Tarihi: İhraç malları,
GÇB' nin tescil edildiği gümrük idaresinin dışında başka bir gümrük kapısından
yurdu terk ediyorsa, bu malların bu kapıdan çıktığı tarihin girildiği tarih
tipinde bir alandır. İntaç tarihi GÇB tarihinden önce olamaz.
Not
İntaç tarihi
belirtilmediğinde ve Satış Parametreleri’nde “İhracat Operasyon
Fişinde İntaç Tarihi Boşsa Muhasebeleştirilsin” satırında “Hayır” seçiminin
yapılması durumunda, ihracat operasyon fişi F9 / sağ fare
düğmesi menüsünde “Muhasebeleştir” seçeneği yer almaz ve toplu
muhasebeleştirmede ilgili fiş dikkate alınmaz.
Raporlama: Bu bölümde
fatura genel toplamına ait raporlama dövizi ve işlem dövizi bilgileri
kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan raporlama dövizi değeri ile fatura
toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan dövizli toplam tutar bilgileri
otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse
yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.
İşlem Dövizi satırında ise,
fatura işlem dövizi bilgileri kaydedilir. Döviz alanında işlem dövizi türü
girilir ya da döviz kurları listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan TL
karşılığı dövizi değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan
işlem dövizi toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur
değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan
seçilir.
Not
e-Fatura ve e-arşiv
uygulaması kapsamında, ihracat operasyon fişi / İhracat Bilgileri sayfasında
işlem dövizi seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili
olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem dövizi fiş satırlarına
ve geneline otomatik olarak uygulanır. İhracat Bilgileri sekmesinde işlem
dövizi seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem dövizi fiş geneline ve
satırlarına uygulandığı halde fiş satırlarında ya da genelinde döviz türü
değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fişin kaydedilmesine izin verilmez.
BİLGİLENDİRME
İLETİŞİM DETAYLARI
- Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu. - + 0850 840 36 38
+0555 564 08 70
0 yorum:
Yorum Gönder